| 1 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.2.340.687.120
|
|
|
|
Rp.2.340.687.120
|
|
Rp.2.092.775.889
|
89%
|
|
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.716.864.800
|
|
|
|
Rp.716.864.800
|
|
Rp.457.910.022
|
64%
|
|
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
Rp.154.676.180
|
|
|
|
Rp.154.676.180
|
|
Rp.142.179.999
|
92%
|
|
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Rp.1.383.745.772
|
|
|
|
Rp.1.383.745.772
|
|
Rp.1.035.370.715
|
75%
|
|
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|
Rp.628.073.900
|
|
|
|
Rp.628.073.900
|
|
Rp.622.339.854
|
99%
|
|
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
Rp.12.392.903.268
|
|
|
|
Rp.12.392.903.268
|
|
Rp.10.519.148.106
|
85%
|
|
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
Rp.139.725.400
|
|
|
|
Rp.139.725.400
|
|
Rp.59.698.422
|
43%
|
|
| 2 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
|
Rp.2.212.291.300
|
|
|
|
Rp.2.212.291.300
|
|
Rp.1.372.044.557
|
62%
|
|
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
|
Rp.841.813.300
|
|
|
|
Rp.841.813.300
|
|
Rp.463.528.303
|
55%
|
|
|
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
|
Rp.375.221.700
|
|
|
|
Rp.375.221.700
|
|
Rp.337.999.078
|
90%
|
|
|
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
Rp.22.177.962.209
|
|
|
|
Rp.22.177.962.209
|
|
Rp.13.160.713.126
|
59%
|
|
|
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |
|
Rp.950.823.610
|
|
|
|
Rp.950.823.610
|
|
Rp.16.800.000
|
2%
|
|
| 3 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|
Rp.16.671.386.134
|
|
|
|
Rp.16.671.386.134
|
|
Rp.16.292.280.665
|
98%
|
|