| 1 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
|
Rp.65.118.802.700
|
|
|
|
Rp.65.118.802.700
|
|
Rp.4.017.200.000
|
6%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
|
Rp.19.155.576.000
|
|
|
|
Rp.19.155.576.000
|
|
Rp.4.308.400.000
|
22%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
|
Rp.6.420.669.800
|
|
|
|
Rp.6.420.669.800
|
|
Rp.2.273.140.770
|
35%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
|
Rp.97.852.837.523
|
|
|
|
Rp.97.852.837.523
|
|
Rp.9.276.750.000
|
9%
|
|
| 2 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 3 |
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
|
Rp.95.482.900
|
|
|
|
Rp.95.482.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 4 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
Rp.1.511.427.908.545
|
|
|
|
Rp.1.511.427.908.545
|
|
Rp.151.647.381.704
|
10%
|
|
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
Rp.1.441.897.102
|
|
|
|
Rp.1.441.897.102
|
|
Rp.115.475.956
|
8%
|
|
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|
Rp.21.051.964.150
|
|
|
|
Rp.21.051.964.150
|
|
Rp.358.071.871
|
2%
|
|
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Rp.30.335.703.684
|
|
|
|
Rp.30.335.703.684
|
|
Rp.1.519.374.764
|
5%
|
|
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
Rp.18.741.537.700
|
|
|
|
Rp.18.741.537.700
|
|
Rp.314.060.000
|
2%
|
|
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.21.238.029.905
|
|
|
|
Rp.21.238.029.905
|
|
Rp.2.302.738.104
|
11%
|
|
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.55.149.297.577
|
|
|
|
Rp.55.149.297.577
|
|
Rp.2.510.400.058
|
5%
|
|
|
Peningkatan Pelayanan BLUD |
|
Rp.90.540.000.000
|
|
|
|
Rp.90.540.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
|
Rp.29.403.700
|
|
|
|
Rp.29.403.700
|
|
Rp.2.997.000
|
10%
|
|
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
Rp.1.136.014.700
|
|
|
|
Rp.1.136.014.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
|
Rp.4.998.075.211
|
|
|
|
Rp.4.998.075.211
|
|
Rp.146.497.286
|
3%
|
|
|
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah |
|
Rp.970.138.400
|
|
|
|
Rp.970.138.400
|
|
Rp.27.241.382
|
3%
|
|
|
Penataan Organisasi |
|
Rp.226.886.500
|
|
|
|
Rp.226.886.500
|
|
Rp.1.689.150
|
1%
|
|
|
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
|
Rp.3.331.294.700
|
|
|
|
Rp.3.331.294.700
|
|
Rp.199.794.500
|
6%
|
|
|
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD |
|
Rp.26.749.052.369
|
|
|
|
Rp.26.749.052.369
|
|
Rp.6.510.920.220
|
24%
|
|
|
Layanan Administrasi DPRD |
|
Rp.695.355.100
|
|
|
|
Rp.695.355.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 5 |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
|
Rp.142.032.500
|
|
|
|
Rp.142.032.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.442.557.800
|
|
|
|
Rp.442.557.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 6 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.7.493.905.700
|
|
|
|
Rp.7.493.905.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.97.217.317.900
|
|
|
|
Rp.97.217.317.900
|
|
Rp.95.303.000
|
0%
|
|
|
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.10.778.500
|
|
|
|
Rp.10.778.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi |
|
Rp.58.371.000
|
|
|
|
Rp.58.371.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 7 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.465.180.000
|
|
|
|
Rp.465.180.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.204.243.800
|
|
|
|
Rp.1.204.243.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 8 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.499.258.000
|
|
|
|
Rp.499.258.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 9 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.12.486.606.100
|
|
|
|
Rp.12.486.606.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 10 |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |
|
Rp.20.391.567.500
|
|
|
|
Rp.20.391.567.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 11 |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.3.193.528.000
|
|
|
|
Rp.3.193.528.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 12 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.61.359.439.200
|
|
|
|
Rp.61.359.439.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 13 |
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |
|
Rp.73.932.300
|
|
|
|
Rp.73.932.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.26.027.300
|
|
|
|
Rp.26.027.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 14 |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.45.509.500
|
|
|
|
Rp.45.509.500
|
|
Rp.657.000
|
1%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 15 |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.529.902.600
|
|
|
|
Rp.529.902.600
|
|
Rp.11.423.000
|
2%
|
|
|
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.70.197.000
|
|
|
|
Rp.70.197.000
|
|
Rp.1.200.000
|
2%
|
|
| 16 |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.21.714.700
|
|
|
|
Rp.21.714.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 17 |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.183.186.000
|
|
|
|
Rp.183.186.000
|
|
Rp.9.750.850
|
5%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.100.338.400
|
|
|
|
Rp.100.338.400
|
|
Rp.2.090.000
|
2%
|
|
| 18 |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.97.030.000
|
|
|
|
Rp.97.030.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.151.223.000
|
|
|
|
Rp.151.223.000
|
|
Rp.4.895.000
|
3%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.38.785.000
|
|
|
|
Rp.38.785.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 19 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
|
Rp.7.500.000
|
|
|
|
Rp.7.500.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |
|
Rp.50.000.000
|
|
|
|
Rp.50.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 20 |
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Profil Kependudukan |
|
Rp.23.000.000
|
|
|
|
Rp.23.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 21 |
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.13.564.256.396
|
|
|
|
Rp.13.564.256.396
|
|
Rp.290.598.000
|
2%
|
|
| 22 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.17.157.000
|
|
|
|
Rp.17.157.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 23 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.237.225.000
|
|
|
|
Rp.237.225.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 24 |
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 25 |
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 26 |
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.80.000.000
|
|
|
|
Rp.80.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 27 |
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.150.028.000
|
|
|
|
Rp.150.028.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.119.977.700
|
|
|
|
Rp.119.977.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |
|
Rp.28.534.200
|
|
|
|
Rp.28.534.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 28 |
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
|
Rp.40.000.600
|
|
|
|
Rp.40.000.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 29 |
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 30 |
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota |
|
Rp.100.000.000
|
|
|
|
Rp.100.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 31 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.500.000.000
|
|
|
|
Rp.1.500.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.708.000.000
|
|
|
|
Rp.708.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.65.000.000
|
|
|
|
Rp.65.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 32 |
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
|
Rp.20.338.000
|
|
|
|
Rp.20.338.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 33 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 34 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |
|
Rp.300.000.000
|
|
|
|
Rp.300.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.40.000.500
|
|
|
|
Rp.40.000.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.80.006.400
|
|
|
|
Rp.80.006.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.49.970.000
|
|
|
|
Rp.49.970.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 35 |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.200.000.000
|
|
|
|
Rp.200.000.000
|
|
Rp.30.000.000
|
15%
|
|
|
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.11.889.650.000
|
|
|
|
Rp.11.889.650.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus |
|
Rp.772.149.900
|
|
|
|
Rp.772.149.900
|
|
Rp.24.537.215
|
3%
|
|
|
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 36 |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
|
Rp.904.817.000
|
|
|
|
Rp.904.817.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 37 |
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.7.368.879.354
|
|
|
|
Rp.7.368.879.354
|
|
Rp.462.905.109
|
6%
|
|
|
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
|
Rp.360.033.900
|
|
|
|
Rp.360.033.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 38 |
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota |
|
Rp.231.974.600
|
|
|
|
Rp.231.974.600
|
|
Rp.199.555.800
|
86%
|
|
|
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
|
Rp.3.484.877.400
|
|
|
|
Rp.3.484.877.400
|
|
Rp.214.431.300
|
6%
|
|
|
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
|
Rp.215.749.900
|
|
|
|
Rp.215.749.900
|
|
Rp.5.839.273
|
3%
|
|
|
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 39 |
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.250.841.000
|
|
|
|
Rp.1.250.841.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Investigasi Kejadian Kebakaran |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia |
|
Rp.210.360.000
|
|
|
|
Rp.210.360.000
|
|
Rp.22.195.200
|
11%
|
|
| 40 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.6.378.371.800
|
|
|
|
Rp.6.378.371.800
|
|
Rp.1.020.000
|
0%
|
|
| 41 |
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
|
Rp.504.053.200
|
|
|
|
Rp.504.053.200
|
|
Rp.1.949.916
|
0%
|
|
|
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
|
Rp.30.222.500
|
|
|
|
Rp.30.222.500
|
|
Rp.859.400
|
3%
|
|
| 42 |
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |
|
Rp.780.000.000
|
|
|
|
Rp.780.000.000
|
|
Rp.345.802.800
|
44%
|
|
|
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 43 |
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.98.897.500
|
|
|
|
Rp.98.897.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 44 |
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.023.862.400
|
|
|
|
Rp.2.023.862.400
|
|
Rp.50.332.800
|
2%
|
|
| 45 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |
|
Rp.100.000.000
|
|
|
|
Rp.100.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.164.400.000
|
|
|
|
Rp.164.400.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 46 |
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |
|
Rp.205.000.000
|
|
|
|
Rp.205.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |
|
Rp.78.000.000
|
|
|
|
Rp.78.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.770.314.000
|
|
|
|
Rp.770.314.000
|
|
Rp.25.500.000
|
3%
|
|
|
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |
|
Rp.165.000.000
|
|
|
|
Rp.165.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 47 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
|
Rp.100.000.000
|
|
|
|
Rp.100.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
|
Rp.3.227.400.000
|
|
|
|
Rp.3.227.400.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 48 |
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.393.250.000
|
|
|
|
Rp.393.250.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
|
Rp.215.000.000
|
|
|
|
Rp.215.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 49 |
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 50 |
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 51 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.757.783.500
|
|
|
|
Rp.1.757.783.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 52 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |
|
Rp.444.997.900
|
|
|
|
Rp.444.997.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
|
Rp.227.001.600
|
|
|
|
Rp.227.001.600
|
|
Rp.360.000
|
0%
|
|
| 53 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
|
Rp.552.970.200
|
|
|
|
Rp.552.970.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
|
Rp.236.672.800
|
|
|
|
Rp.236.672.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 54 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |
|
Rp.6.360.381.200
|
|
|
|
Rp.6.360.381.200
|
|
Rp.90.035.500
|
1%
|
|
| 55 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |
|
Rp.521.727.300
|
|
|
|
Rp.521.727.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.431.000.000
|
|
|
|
Rp.431.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 56 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.874.906.000
|
|
|
|
Rp.874.906.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi |
|
Rp.100.000.000
|
|
|
|
Rp.100.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga |
|
Rp.5.685.240.000
|
|
|
|
Rp.5.685.240.000
|
|
Rp.4.029.206.000
|
71%
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |
|
Rp.5.364.959.465
|
|
|
|
Rp.5.364.959.465
|
|
Rp.112.362.975
|
2%
|
|
| 57 |
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.8.054.600
|
|
|
|
Rp.8.054.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.239.353.700
|
|
|
|
Rp.2.239.353.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 58 |
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan Kapasitas DPRD |
|
Rp.6.349.404.100
|
|
|
|
Rp.6.349.404.100
|
|
Rp.74.000.000
|
1%
|
|
|
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
|
Rp.3.333.781.200
|
|
|
|
Rp.3.333.781.200
|
|
Rp.1.072.613.600
|
32%
|
|
|
Pembahasan Kerja Sama Daerah |
|
Rp.321.795.400
|
|
|
|
Rp.321.795.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Fasilitasi Tugas DPRD |
|
Rp.12.943.254.100
|
|
|
|
Rp.12.943.254.100
|
|
Rp.727.216.051
|
6%
|
|
|
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
|
Rp.1.815.255.900
|
|
|
|
Rp.1.815.255.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembahasan Kebijakan Anggaran |
|
Rp.4.436.079.900
|
|
|
|
Rp.4.436.079.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
|
Rp.130.491.600
|
|
|
|
Rp.130.491.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 59 |
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
|
Rp.1.811.424.000
|
|
|
|
Rp.1.811.424.000
|
|
Rp.60.745.000
|
3%
|
|
|
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
Rp.22.783.000
|
|
|
|
Rp.22.783.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
Rp.121.040.000
|
|
|
|
Rp.121.040.000
|
|
Rp.5.817.500
|
5%
|
|
|
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |
|
Rp.56.847.000
|
|
|
|
Rp.56.847.000
|
|
Rp.1.660.000
|
3%
|
|
| 60 |
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
|
Rp.248.620.000
|
|
|
|
Rp.248.620.000
|
|
Rp.10.917.500
|
4%
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
|
Rp.56.160.000
|
|
|
|
Rp.56.160.000
|
|
Rp.2.699.500
|
5%
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
|
Rp.243.621.500
|
|
|
|
Rp.243.621.500
|
|
Rp.19.314.000
|
8%
|
|
| 61 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
|
Rp.1.120.953.700
|
|
|
|
Rp.1.120.953.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
|
Rp.588.353.000
|
|
|
|
Rp.588.353.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
|
Rp.252.696.600
|
|
|
|
Rp.252.696.600
|
|
Rp.955.900
|
0%
|
|
|
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
Rp.104.425.201.911
|
|
|
|
Rp.104.425.201.911
|
|
Rp.307.622.446
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |
|
Rp.11.200.000
|
|
|
|
Rp.11.200.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 62 |
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
|
Rp.655.459.000
|
|
|
|
Rp.655.459.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Mutasi dan Promosi ASN |
|
Rp.35.998.100
|
|
|
|
Rp.35.998.100
|
|
Rp.700.000
|
2%
|
|
|
Pengembangan Kompetensi ASN |
|
Rp.687.150.000
|
|
|
|
Rp.687.150.000
|
|
Rp.109.614.500
|
16%
|
|
|
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
|
Rp.41.463.000
|
|
|
|
Rp.41.463.000
|
|
Rp.520.000
|
1%
|
|
| 63 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|
Rp.23.112.479.550
|
|
|
|
Rp.23.112.479.550
|
|
Rp.4.036.700
|
0%
|
|
| 64 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
|
Rp.6.442.755.600
|
|
|
|
Rp.6.442.755.600
|
|
Rp.184.211.050
|
3%
|
|
| 65 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
|
Rp.27.934.311.126
|
|
|
|
Rp.27.934.311.126
|
|
Rp.50.137.500
|
0%
|
|
| 66 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
|
Rp.462.086.600
|
|
|
|
Rp.462.086.600
|
|
Rp.13.901.339
|
3%
|
|
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
|
Rp.213.673.200
|
|
|
|
Rp.213.673.200
|
|
Rp.81.431.265
|
38%
|
|
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
|
Rp.120.513.150
|
|
|
|
Rp.120.513.150
|
|
Rp.3.683.724
|
3%
|
|
| 67 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
|
Rp.51.581.065.842
|
|
|
|
Rp.51.581.065.842
|
|
Rp.544.229.829
|
1%
|
|
|
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
|
Rp.20.000.000
|
|
|
|
Rp.20.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 68 |
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
|
Rp.1.352.461.400
|
|
|
|
Rp.1.352.461.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 69 |
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
|
Rp.1.985.346.000
|
|
|
|
Rp.1.985.346.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 70 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
|
Rp.15.000.000
|
|
|
|
Rp.15.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 71 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
|
Rp.300.000.000
|
|
|
|
Rp.300.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 72 |
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
|
Rp.2.131.772.000
|
|
|
|
Rp.2.131.772.000
|
|
Rp.11.962.500
|
1%
|
|
| 73 |
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
|
Rp.130.214.000
|
|
|
|
Rp.130.214.000
|
|
Rp.1.635.000
|
1%
|
|
|
Pengembangan Inovasi dan Teknologi |
|
Rp.120.353.000
|
|
|
|
Rp.120.353.000
|
|
Rp.8.500.000
|
7%
|
|
| 74 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|
Rp.7.767.097.397
|
|
|
|
Rp.7.767.097.397
|
|
Rp.6.688.859.645
|
86%
|
|
| 75 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
|
Rp.4.158.842.030
|
|
|
|
Rp.4.158.842.030
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 76 |
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fasilitasi Kerja Sama Daerah |
|
Rp.165.644.300
|
|
|
|
Rp.165.644.300
|
|
Rp.57.360.381
|
35%
|
|
|
Administrasi Tata Pemerintahan |
|
Rp.514.193.650
|
|
|
|
Rp.514.193.650
|
|
Rp.85.000.000
|
17%
|
|
|
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
|
Rp.36.123.126.990
|
|
|
|
Rp.36.123.126.990
|
|
Rp.219.066.062
|
1%
|
|
|
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |
|
Rp.443.554.900
|
|
|
|
Rp.443.554.900
|
|
Rp.6.440.000
|
1%
|
|
| 77 |
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian |
|
Rp.159.799.100
|
|
|
|
Rp.159.799.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan |
|
Rp.66.972.700
|
|
|
|
Rp.66.972.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
|
Rp.197.615.600
|
|
|
|
Rp.197.615.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 78 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Kompetensi Teknis |
|
Rp.152.299.300
|
|
|
|
Rp.152.299.300
|
|
Rp.640.000
|
0%
|
|
|
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
|
Rp.1.535.051.800
|
|
|
|
Rp.1.535.051.800
|
|
Rp.803.000
|
0%
|
|
| 79 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
|
Rp.541.606.500
|
|
|
|
Rp.541.606.500
|
|
Rp.35.640.199
|
7%
|
|
|
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
|
Rp.51.088.200
|
|
|
|
Rp.51.088.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 80 |
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |
|
Rp.11.933.900
|
|
|
|
Rp.11.933.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pendampingan dan Asistensi |
|
Rp.129.418.700
|
|
|
|
Rp.129.418.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 81 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.86.552.600
|
|
|
|
Rp.86.552.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 82 |
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.5.639.100
|
|
|
|
Rp.5.639.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 83 |
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.239.216.200
|
|
|
|
Rp.1.239.216.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 84 |
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota |
|
Rp.53.259.700
|
|
|
|
Rp.53.259.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 85 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Sampah |
|
Rp.82.997.191.788
|
|
|
|
Rp.82.997.191.788
|
|
Rp.5.217.421.800
|
6%
|
|
| 86 |
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
|
Rp.661.424.100
|
|
|
|
Rp.661.424.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 87 |
PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Pencatatan Sipil |
|
Rp.36.559.200
|
|
|
|
Rp.36.559.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
|
Rp.6.186.300
|
|
|
|
Rp.6.186.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 88 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.47.868.406.147
|
|
|
|
Rp.47.868.406.147
|
|
Rp.7.958.934.747
|
17%
|
|
|
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
|
Rp.1.644.000
|
|
|
|
Rp.1.644.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir |
|
Rp.145.989.400
|
|
|
|
Rp.145.989.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
|
Rp.502.609.300
|
|
|
|
Rp.502.609.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.950.784.184
|
|
|
|
Rp.1.950.784.184
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.61.775.568.829
|
|
|
|
Rp.61.775.568.829
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 89 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.138.200.000
|
|
|
|
Rp.138.200.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 90 |
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.29.960.000
|
|
|
|
Rp.29.960.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 91 |
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.49.800.000
|
|
|
|
Rp.49.800.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 92 |
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.699.445.000
|
|
|
|
Rp.699.445.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 93 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.793.500.000
|
|
|
|
Rp.793.500.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 94 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
|
Rp.3.563.483.600
|
|
|
|
Rp.3.563.483.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 95 |
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
|
Rp.891.463.000
|
|
|
|
Rp.891.463.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 96 |
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.51.960.000
|
|
|
|
Rp.51.960.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 97 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan |
|
Rp.500.000.000
|
|
|
|
Rp.500.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 98 |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.160.020.400
|
|
|
|
Rp.160.020.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 99 |
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 100 |
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 101 |
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
|
Rp.59.764.000
|
|
|
|
Rp.59.764.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |
|
Rp.248.507.000
|
|
|
|
Rp.248.507.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |
|
Rp.28.110.000
|
|
|
|
Rp.28.110.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |
|
Rp.300.763.000
|
|
|
|
Rp.300.763.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 102 |
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.209.999.700
|
|
|
|
Rp.1.209.999.700
|
|
Rp.1.098.900
|
0%
|
|
| 103 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
|
Rp.1.259.994.300
|
|
|
|
Rp.1.259.994.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif |
|
Rp.250.000.000
|
|
|
|
Rp.250.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 104 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
|
Rp.1.654.810.550
|
|
|
|
Rp.1.654.810.550
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.446.009.400
|
|
|
|
Rp.446.009.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |
|
Rp.354.686.500
|
|
|
|
Rp.354.686.500
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 105 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Prasarana Pertanian |
|
Rp.249.248.200
|
|
|
|
Rp.249.248.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembangunan Prasarana Pertanian |
|
Rp.1.000.000.000
|
|
|
|
Rp.1.000.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 106 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.408.338.000
|
|
|
|
Rp.2.408.338.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.3.621.480.450
|
|
|
|
Rp.3.621.480.450
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 107 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.499.193.000
|
|
|
|
Rp.499.193.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 108 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.99.738.000
|
|
|
|
Rp.99.738.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 109 |
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.165.000.000
|
|
|
|
Rp.1.165.000.000
|
|
Rp.6.500.000
|
1%
|
|
| 110 |
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |
|
Rp.12.278.966.974
|
|
|
|
Rp.12.278.966.974
|
|
Rp.189.709.156
|
2%
|
|
| 111 |
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
|
Rp.2.301.091.612
|
|
|
|
Rp.2.301.091.612
|
|
Rp.104.939.634
|
5%
|
|
| 112 |
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
|
Rp.19.167.600
|
|
|
|
Rp.19.167.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 113 |
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 114 |
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
|
Rp.30.826.590
|
|
|
|
Rp.30.826.590
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 115 |
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
|
Rp.2.925.988.959
|
|
|
|
Rp.2.925.988.959
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 116 |
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.564.345.600
|
|
|
|
Rp.564.345.600
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 117 |
PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |
|
Rp.832.070.500
|
|
|
|
Rp.832.070.500
|
|
Rp.1.533.100
|
0%
|
|
| 118 |
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
|
Rp.56.073.600
|
|
|
|
Rp.56.073.600
|
|
Rp.4.672.800
|
8%
|
|
| 119 |
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
|
Rp.250.000.000
|
|
|
|
Rp.250.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 120 |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.30.837.600
|
|
|
|
Rp.30.837.600
|
|
Rp.5.850.000
|
19%
|
|
|
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.75.000.000
|
|
|
|
Rp.75.000.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.176.168.200
|
|
|
|
Rp.176.168.200
|
|
Rp.1.342.000
|
1%
|
|
| 121 |
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 122 |
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.349.997.300
|
|
|
|
Rp.349.997.300
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 123 |
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.35.894.700
|
|
|
|
Rp.35.894.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 124 |
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.87.499.900
|
|
|
|
Rp.87.499.900
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 125 |
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.17.341.400
|
|
|
|
Rp.17.341.400
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 126 |
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.11.582.100
|
|
|
|
Rp.11.582.100
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 127 |
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong |
|
Rp.136.356.700
|
|
|
|
Rp.136.356.700
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 128 |
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.21.700.800
|
|
|
|
Rp.21.700.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|