| 1 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
|
Rp.87.128.371.295
|
|
|
|
Rp.87.128.371.295
|
|
Rp.52.907.150.254
|
61%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
|
Rp.15.513.086.300
|
|
|
|
Rp.15.513.086.300
|
|
Rp.13.179.730.065
|
85%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
|
Rp.8.728.352.300
|
|
|
|
Rp.8.728.352.300
|
|
Rp.5.805.049.286
|
67%
|
|
|
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |
|
Rp.129.518.118.810
|
|
|
|
Rp.129.518.118.810
|
|
Rp.77.761.428.358
|
60%
|
|
| 2 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.68.527.192.067
|
|
|
|
Rp.68.527.192.067
|
|
Rp.44.565.389.088
|
65%
|
|
|
Penataan Organisasi |
|
Rp.415.203.630
|
|
|
|
Rp.415.203.630
|
|
Rp.177.309.150
|
43%
|
|
|
Peningkatan Pelayanan BLUD |
|
Rp.85.857.710.926
|
|
|
|
Rp.85.857.710.926
|
|
Rp.52.634.889.352
|
61%
|
|
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.39.737.517.559
|
|
|
|
Rp.39.737.517.559
|
|
Rp.32.447.820.553
|
82%
|
|
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
Rp.80.154.950.211
|
|
|
|
Rp.80.154.950.211
|
|
Rp.32.323.916.350
|
40%
|
|
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Rp.54.732.011.521
|
|
|
|
Rp.54.732.011.521
|
|
Rp.35.745.898.801
|
65%
|
|
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
Rp.1.415.381.772.078
|
|
|
|
Rp.1.415.381.772.078
|
|
Rp.1.085.875.674.885
|
77%
|
|
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|
Rp.26.372.783.384
|
|
|
|
Rp.26.372.783.384
|
|
Rp.18.739.290.206
|
71%
|
|
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
Rp.2.545.794.519
|
|
|
|
Rp.2.545.794.519
|
|
Rp.1.599.958.579
|
63%
|
|
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
Rp.2.492.413.900
|
|
|
|
Rp.2.492.413.900
|
|
Rp.1.673.057.317
|
67%
|
|
|
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
|
Rp.291.586.853
|
|
|
|
Rp.291.586.853
|
|
Rp.209.422.528
|
72%
|
|
|
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
|
Rp.4.720.722.620
|
|
|
|
Rp.4.720.722.620
|
|
Rp.2.971.873.623
|
63%
|
|
|
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah |
|
Rp.826.282.000
|
|
|
|
Rp.826.282.000
|
|
Rp.723.715.972
|
88%
|
|
|
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
|
Rp.3.057.058.900
|
|
|
|
Rp.3.057.058.900
|
|
Rp.2.574.032.495
|
84%
|
|
|
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD |
|
Rp.26.595.093.649
|
|
|
|
Rp.26.595.093.649
|
|
Rp.24.014.600.026
|
90%
|
|
|
Layanan Administrasi DPRD |
|
Rp.1.383.029.300
|
|
|
|
Rp.1.383.029.300
|
|
Rp.1.202.252.178
|
87%
|
|
| 3 |
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.63.702.554.475
|
|
|
|
Rp.63.702.554.475
|
|
Rp.39.037.361.720
|
61%
|
|
|
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi |
|
Rp.7.755.000
|
|
|
|
Rp.7.755.000
|
|
Rp.5.016.645
|
65%
|
|
|
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.132.620.300
|
|
|
|
Rp.132.620.300
|
|
Rp.58.103.650
|
44%
|
|
|
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.40.115.902.646
|
|
|
|
Rp.40.115.902.646
|
|
Rp.27.597.172.927
|
69%
|
|
| 4 |
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
|
Rp.63.210.000
|
|
|
|
Rp.63.210.000
|
|
Rp.57.845.435
|
92%
|
|
|
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |
|
Rp.15.875.000
|
|
|
|
Rp.15.875.000
|
|
Rp.7.650.000
|
48%
|
|
|
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga |
|
Rp.137.943.000
|
|
|
|
Rp.137.943.000
|
|
Rp.101.457.690
|
74%
|
|
| 5 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.658.635.000
|
|
|
|
Rp.658.635.000
|
|
Rp.245.616.700
|
37%
|
|
|
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.252.708.000
|
|
|
|
Rp.252.708.000
|
|
Rp.140.472.500
|
56%
|
|
|
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.114.583.491
|
|
|
|
Rp.114.583.491
|
|
Rp.14.422.800
|
13%
|
|
| 6 |
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.5.551.928.000
|
|
|
|
Rp.5.551.928.000
|
|
Rp.3.350.485.614
|
60%
|
|
|
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.6.951.849.000
|
|
|
|
Rp.6.951.849.000
|
|
Rp.4.706.559.298
|
68%
|
|
| 7 |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.89.600.800
|
|
|
|
Rp.89.600.800
|
|
Rp.74.002.525
|
83%
|
|
|
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.65.037.800
|
|
|
|
Rp.65.037.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |
|
Rp.891.463.800
|
|
|
|
Rp.891.463.800
|
|
Rp.75.730.588
|
8%
|
|
|
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus |
|
Rp.1.940.397.300
|
|
|
|
Rp.1.940.397.300
|
|
Rp.1.550.846.208
|
80%
|
|
|
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan |
|
Rp.347.731.900
|
|
|
|
Rp.347.731.900
|
|
Rp.258.948.235
|
74%
|
|
| 8 |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman |
|
Rp.764.184.000
|
|
|
|
Rp.764.184.000
|
|
Rp.285.706.875
|
37%
|
|
|
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
|
Rp.780.341.000
|
|
|
|
Rp.780.341.000
|
|
Rp.42.236.595
|
5%
|
|
|
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |
|
Rp.19.380.295.655
|
|
|
|
Rp.19.380.295.655
|
|
Rp.6.640.962.839
|
34%
|
|
| 9 |
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.6.097.002.600
|
|
|
|
Rp.6.097.002.600
|
|
Rp.3.604.256.629
|
59%
|
|
| 10 |
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan |
|
Rp.33.995.921.400
|
|
|
|
Rp.33.995.921.400
|
|
Rp.15.126.959.347
|
44%
|
|
| 11 |
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.10.380.393.378
|
|
|
|
Rp.10.380.393.378
|
|
Rp.9.179.770.836
|
88%
|
|
|
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota |
|
Rp.368.613.000
|
|
|
|
Rp.368.613.000
|
|
Rp.115.313.723
|
31%
|
|
| 12 |
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |
|
Rp.4.635.974.200
|
|
|
|
Rp.4.635.974.200
|
|
Rp.4.051.245.148
|
87%
|
|
|
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |
|
Rp.392.721.000
|
|
|
|
Rp.392.721.000
|
|
Rp.317.219.655
|
81%
|
|
|
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana |
|
Rp.338.426.800
|
|
|
|
Rp.338.426.800
|
|
Rp.69.140.715
|
20%
|
|
| 13 |
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.7.998.883.450
|
|
|
|
Rp.7.998.883.450
|
|
Rp.6.068.204.527
|
76%
|
|
|
Investigasi Kejadian Kebakaran |
|
Rp.481.792.000
|
|
|
|
Rp.481.792.000
|
|
Rp.133.786.800
|
28%
|
|
|
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran |
|
Rp.337.242.000
|
|
|
|
Rp.337.242.000
|
|
Rp.289.148.650
|
86%
|
|
|
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia |
|
Rp.104.054.000
|
|
|
|
Rp.104.054.000
|
|
Rp.24.661.849
|
24%
|
|
| 14 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.527.633.900
|
|
|
|
Rp.2.527.633.900
|
|
Rp.987.412.949
|
39%
|
|
| 15 |
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |
|
Rp.1.084.000.000
|
|
|
|
Rp.1.084.000.000
|
|
Rp.713.359.105
|
66%
|
|
|
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) |
|
Rp.2.131.696.000
|
|
|
|
Rp.2.131.696.000
|
|
Rp.1.733.744.195
|
81%
|
|
|
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.195.269.000
|
|
|
|
Rp.1.195.269.000
|
|
Rp.648.450.000
|
54%
|
|
|
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |
|
Rp.468.600.000
|
|
|
|
Rp.468.600.000
|
|
Rp.292.954.600
|
63%
|
|
| 16 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
|
Rp.462.161.100
|
|
|
|
Rp.462.161.100
|
|
Rp.294.977.900
|
64%
|
|
|
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
|
Rp.3.227.400.000
|
|
|
|
Rp.3.227.400.000
|
|
Rp.2.643.366.900
|
82%
|
|
| 17 |
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
|
Rp.283.002.000
|
|
|
|
Rp.283.002.000
|
|
Rp.168.635.495
|
60%
|
|
|
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.600.000.000
|
|
|
|
Rp.600.000.000
|
|
Rp.580.832.528
|
97%
|
|
|
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |
|
Rp.407.367.200
|
|
|
|
Rp.407.367.200
|
|
Rp.206.119.375
|
51%
|
|
| 18 |
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan |
|
Rp.13.260.000
|
|
|
|
Rp.13.260.000
|
|
Rp.7.426.022
|
56%
|
|
|
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.298.064.400
|
|
|
|
Rp.298.064.400
|
|
Rp.78.474.779
|
26%
|
|
| 19 |
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.48.660.000
|
|
|
|
Rp.48.660.000
|
|
Rp.44.853.095
|
92%
|
|
| 20 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.64.886.400
|
|
|
|
Rp.64.886.400
|
|
Rp.39.299.970
|
61%
|
|
|
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.292.392.663
|
|
|
|
Rp.2.292.392.663
|
|
Rp.1.827.663.134
|
80%
|
|
|
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
|
Rp.21.017.000
|
|
|
|
Rp.21.017.000
|
|
Rp.5.589.500
|
27%
|
|
| 21 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal |
|
Rp.55.450.000
|
|
|
|
Rp.55.450.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 22 |
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
|
Rp.92.498.000
|
|
|
|
Rp.92.498.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 23 |
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
|
Rp.6.400.000
|
|
|
|
Rp.6.400.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |
|
Rp.115.292.000
|
|
|
|
Rp.115.292.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 24 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.361.043.000
|
|
|
|
Rp.361.043.000
|
|
Rp.50.217.000
|
14%
|
|
|
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.826.000.000
|
|
|
|
Rp.826.000.000
|
|
Rp.518.000.000
|
63%
|
|
|
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.406.064.000
|
|
|
|
Rp.406.064.000
|
|
Rp.219.685.465
|
54%
|
|
| 25 |
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota |
|
Rp.879.599.987
|
|
|
|
Rp.879.599.987
|
|
Rp.788.650.000
|
90%
|
|
| 26 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota |
|
Rp.990.178.800
|
|
|
|
Rp.990.178.800
|
|
Rp.974.578.800
|
98%
|
|
| 27 |
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |
|
Rp.312.430.000
|
|
|
|
Rp.312.430.000
|
|
Rp.116.438.350
|
37%
|
|
|
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.584.882.000
|
|
|
|
Rp.584.882.000
|
|
Rp.217.596.816
|
37%
|
|
| 28 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.3.451.166.000
|
|
|
|
Rp.3.451.166.000
|
|
Rp.1.572.246.500
|
46%
|
|
| 29 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.402.182.000
|
|
|
|
Rp.402.182.000
|
|
Rp.390.561.574
|
97%
|
|
| 30 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.19.347.573.000
|
|
|
|
Rp.19.347.573.000
|
|
Rp.5.347.846.713
|
28%
|
|
| 31 |
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.19.535.059.346
|
|
|
|
Rp.19.535.059.346
|
|
Rp.9.204.377.030
|
47%
|
|
| 32 |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |
|
Rp.21.151.829.961
|
|
|
|
Rp.21.151.829.961
|
|
Rp.3.835.381.644
|
18%
|
|
| 33 |
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.345.001.150
|
|
|
|
Rp.1.345.001.150
|
|
Rp.693.807.373
|
52%
|
|
| 34 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.57.989.911.205
|
|
|
|
Rp.57.989.911.205
|
|
Rp.20.568.887.500
|
35%
|
|
| 35 |
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi |
|
Rp.109.176.000
|
|
|
|
Rp.109.176.000
|
|
Rp.2.452.003
|
2%
|
|
|
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.161.831.000
|
|
|
|
Rp.161.831.000
|
|
Rp.125.916.139
|
78%
|
|
| 36 |
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
|
Rp.1.549.139.300
|
|
|
|
Rp.1.549.139.300
|
|
Rp.1.111.240.088
|
72%
|
|
|
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
|
Rp.97.959.300
|
|
|
|
Rp.97.959.300
|
|
Rp.45.704.503
|
47%
|
|
| 37 |
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.107.050.950
|
|
|
|
Rp.1.107.050.950
|
|
Rp.475.160.462
|
43%
|
|
| 38 |
PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |
|
Rp.495.485.000
|
|
|
|
Rp.495.485.000
|
|
Rp.416.397.103
|
84%
|
|
|
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |
|
Rp.68.877.900
|
|
|
|
Rp.68.877.900
|
|
Rp.480.000
|
1%
|
|
| 39 |
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |
|
Rp.105.085.000
|
|
|
|
Rp.105.085.000
|
|
Rp.61.047.631
|
58%
|
|
| 40 |
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi |
|
Rp.2.947.101.000
|
|
|
|
Rp.2.947.101.000
|
|
Rp.2.336.232.578
|
79%
|
|
| 41 |
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.218.837.000
|
|
|
|
Rp.1.218.837.000
|
|
Rp.1.190.301.500
|
98%
|
|
|
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja |
|
Rp.305.861.000
|
|
|
|
Rp.305.861.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 42 |
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.7.031.000
|
|
|
|
Rp.7.031.000
|
|
Rp.6.173.000
|
88%
|
|
|
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.167.914.000
|
|
|
|
Rp.167.914.000
|
|
Rp.164.892.000
|
98%
|
|
| 43 |
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.132.831.200
|
|
|
|
Rp.1.132.831.200
|
|
Rp.870.790.946
|
77%
|
|
| 44 |
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.20.828.000
|
|
|
|
Rp.20.828.000
|
|
Rp.16.112.650
|
77%
|
|
|
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.65.308.000
|
|
|
|
Rp.65.308.000
|
|
Rp.52.409.850
|
80%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.325.666.400
|
|
|
|
Rp.325.666.400
|
|
Rp.157.244.042
|
48%
|
|
| 45 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil |
|
Rp.438.133.560
|
|
|
|
Rp.438.133.560
|
|
Rp.414.087.585
|
95%
|
|
|
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan |
|
Rp.1.490.135.658
|
|
|
|
Rp.1.490.135.658
|
|
Rp.989.407.075
|
66%
|
|
| 46 |
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |
|
Rp.28.945.400
|
|
|
|
Rp.28.945.400
|
|
Rp.25.158.000
|
87%
|
|
| 47 |
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil |
|
Rp.37.799.900
|
|
|
|
Rp.37.799.900
|
|
Rp.7.543.000
|
20%
|
|
|
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |
|
Rp.20.760.000
|
|
|
|
Rp.20.760.000
|
|
Rp.19.715.380
|
95%
|
|
|
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.1.418.680.905
|
|
|
|
Rp.1.418.680.905
|
|
Rp.919.256.810
|
65%
|
|
| 48 |
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.46.100.000
|
|
|
|
Rp.46.100.000
|
|
Rp.15.351.000
|
33%
|
|
| 49 |
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.249.974.200
|
|
|
|
Rp.249.974.200
|
|
Rp.25.406.000
|
10%
|
|
| 50 |
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.35.279.600
|
|
|
|
Rp.35.279.600
|
|
Rp.7.084.000
|
20%
|
|
| 51 |
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.30.842.000
|
|
|
|
Rp.30.842.000
|
|
Rp.5.252.500
|
17%
|
|
| 52 |
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong |
|
Rp.16.400.000
|
|
|
|
Rp.16.400.000
|
|
Rp.1.485.000
|
9%
|
|
|
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong |
|
Rp.463.459.000
|
|
|
|
Rp.463.459.000
|
|
Rp.344.602.519
|
74%
|
|
| 53 |
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.49.729.500
|
|
|
|
Rp.49.729.500
|
|
Rp.14.460.000
|
29%
|
|
| 54 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
|
Rp.570.192.470
|
|
|
|
Rp.570.192.470
|
|
Rp.490.391.690
|
86%
|
|
|
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.623.336.200
|
|
|
|
Rp.1.623.336.200
|
|
Rp.347.642.254
|
21%
|
|
| 55 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota |
|
Rp.26.736.265.841
|
|
|
|
Rp.26.736.265.841
|
|
Rp.7.861.522.818
|
29%
|
|
| 56 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.141.829.000
|
|
|
|
Rp.141.829.000
|
|
Rp.132.852.500
|
94%
|
|
| 57 |
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.34.320.000
|
|
|
|
Rp.34.320.000
|
|
Rp.13.956.000
|
41%
|
|
| 58 |
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.304.455.500
|
|
|
|
Rp.1.304.455.500
|
|
Rp.18.980.500
|
1%
|
|
| 59 |
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota |
|
Rp.97.913.800
|
|
|
|
Rp.97.913.800
|
|
Rp.61.927.999
|
63%
|
|
| 60 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Sampah |
|
Rp.69.767.207.763
|
|
|
|
Rp.69.767.207.763
|
|
Rp.51.287.745.691
|
74%
|
|
| 61 |
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
|
Rp.2.377.861.998
|
|
|
|
Rp.2.377.861.998
|
|
Rp.1.519.796.381
|
64%
|
|
|
Penataan Pendaftaran Penduduk |
|
Rp.118.537.409
|
|
|
|
Rp.118.537.409
|
|
Rp.57.565.073
|
49%
|
|
|
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
|
Rp.255.676.500
|
|
|
|
Rp.255.676.500
|
|
Rp.133.507.771
|
52%
|
|
| 62 |
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |
|
Rp.1.781.942.300
|
|
|
|
Rp.1.781.942.300
|
|
Rp.503.544.813
|
28%
|
|
| 63 |
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 64 |
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.296.062.000
|
|
|
|
Rp.296.062.000
|
|
Rp.46.045.000
|
16%
|
|
| 65 |
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.205.261.900
|
|
|
|
Rp.205.261.900
|
|
Rp.186.691.610
|
91%
|
|
| 66 |
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.65.000.000
|
|
|
|
Rp.65.000.000
|
|
Rp.60.000.000
|
92%
|
|
| 67 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi |
|
Rp.5.029.789.434
|
|
|
|
Rp.5.029.789.434
|
|
Rp.2.297.056.731
|
46%
|
|
|
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.3.759.455.000
|
|
|
|
Rp.3.759.455.000
|
|
Rp.1.072.282.012
|
29%
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi |
|
Rp.174.971.000
|
|
|
|
Rp.174.971.000
|
|
Rp.128.984.288
|
74%
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga |
|
Rp.6.905.845.000
|
|
|
|
Rp.6.905.845.000
|
|
Rp.6.190.819.000
|
90%
|
|
| 68 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan |
|
Rp.1.152.000.000
|
|
|
|
Rp.1.152.000.000
|
|
Rp.799.773.456
|
69%
|
|
| 69 |
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.364.246.260
|
|
|
|
Rp.364.246.260
|
|
Rp.167.147.587
|
46%
|
|
|
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.79.683.000
|
|
|
|
Rp.79.683.000
|
|
Rp.75.384.419
|
95%
|
|
| 70 |
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.111.364.000
|
|
|
|
Rp.111.364.000
|
|
Rp.82.882.320
|
74%
|
|
|
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.224.500
|
|
|
|
Rp.1.224.500
|
|
Rp.1.136.250
|
93%
|
|
|
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota |
|
Rp.187.601.000
|
|
|
|
Rp.187.601.000
|
|
Rp.164.318.741
|
88%
|
|
| 71 |
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |
|
Rp.25.962.100
|
|
|
|
Rp.25.962.100
|
|
Rp.24.563.479
|
95%
|
|
| 72 |
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.30.691.000
|
|
|
|
Rp.30.691.000
|
|
Rp.20.474.900
|
67%
|
|
|
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.5.049.401.500
|
|
|
|
Rp.5.049.401.500
|
|
Rp.4.082.094.693
|
81%
|
|
|
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.20.768.000
|
|
|
|
Rp.20.768.000
|
|
Rp.4.239.500
|
20%
|
|
| 73 |
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |
|
Rp.6.889.058.100
|
|
|
|
Rp.6.889.058.100
|
|
Rp.5.399.230.301
|
78%
|
|
| 74 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar |
|
Rp.3.430.273.458
|
|
|
|
Rp.3.430.273.458
|
|
Rp.2.715.491.226
|
79%
|
|
|
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif |
|
Rp.2.098.063.900
|
|
|
|
Rp.2.098.063.900
|
|
Rp.1.743.387.808
|
83%
|
|
| 75 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian |
|
Rp.1.267.646.300
|
|
|
|
Rp.1.267.646.300
|
|
Rp.272.409.111
|
21%
|
|
|
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.014.554.599
|
|
|
|
Rp.1.014.554.599
|
|
Rp.897.587.174
|
88%
|
|
|
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.12.662.000
|
|
|
|
Rp.12.662.000
|
|
Rp.3.445.020
|
27%
|
|
|
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer |
|
Rp.15.830.000
|
|
|
|
Rp.15.830.000
|
|
Rp.3.996.930
|
25%
|
|
|
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.18.750.000
|
|
|
|
Rp.18.750.000
|
|
Rp.15.599.569
|
83%
|
|
|
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain |
|
Rp.886.900.000
|
|
|
|
Rp.886.900.000
|
|
Rp.269.980.408
|
30%
|
|
| 76 |
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Prasarana Pertanian |
|
Rp.47.750.100
|
|
|
|
Rp.47.750.100
|
|
Rp.13.263.490
|
28%
|
|
|
Pembangunan Prasarana Pertanian |
|
Rp.2.988.006.971
|
|
|
|
Rp.2.988.006.971
|
|
Rp.1.170.347.012
|
39%
|
|
| 77 |
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.53.124.900
|
|
|
|
Rp.53.124.900
|
|
Rp.32.968.191
|
62%
|
|
|
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.3.142.000
|
|
|
|
Rp.3.142.000
|
|
Rp.1.045.000
|
33%
|
|
|
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.163.302.100
|
|
|
|
Rp.163.302.100
|
|
Rp.148.177.240
|
91%
|
|
|
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner |
|
Rp.30.400.000
|
|
|
|
Rp.30.400.000
|
|
Rp.27.475.410
|
90%
|
|
| 78 |
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota |
|
Rp.40.000.000
|
|
|
|
Rp.40.000.000
|
|
Rp.38.639.000
|
97%
|
|
| 79 |
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |
|
Rp.498.784.871
|
|
|
|
Rp.498.784.871
|
|
Rp.258.713.330
|
52%
|
|
| 80 |
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota |
|
Rp.169.218.000
|
|
|
|
Rp.169.218.000
|
|
Rp.147.827.715
|
87%
|
|
| 81 |
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
|
Rp.2.577.947.000
|
|
|
|
Rp.2.577.947.000
|
|
Rp.1.655.595.797
|
64%
|
|
|
Pembahasan Kebijakan Anggaran |
|
Rp.4.084.339.400
|
|
|
|
Rp.4.084.339.400
|
|
Rp.3.596.241.467
|
88%
|
|
|
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
|
Rp.224.990.600
|
|
|
|
Rp.224.990.600
|
|
Rp.123.887.579
|
55%
|
|
|
Peningkatan Kapasitas DPRD |
|
Rp.7.771.114.900
|
|
|
|
Rp.7.771.114.900
|
|
Rp.5.243.630.930
|
67%
|
|
|
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
|
Rp.4.823.964.600
|
|
|
|
Rp.4.823.964.600
|
|
Rp.4.396.122.420
|
91%
|
|
|
Pembahasan Kerja Sama Daerah |
|
Rp.879.729.500
|
|
|
|
Rp.879.729.500
|
|
Rp.725.280.000
|
82%
|
|
|
Fasilitasi Tugas DPRD |
|
Rp.13.552.069.360
|
|
|
|
Rp.13.552.069.360
|
|
Rp.11.036.421.314
|
81%
|
|
| 82 |
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan |
|
Rp.2.432.387.500
|
|
|
|
Rp.2.432.387.500
|
|
Rp.1.479.211.390
|
61%
|
|
|
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
Rp.72.501.000
|
|
|
|
Rp.72.501.000
|
|
Rp.13.334.000
|
18%
|
|
|
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |
|
Rp.31.367.000
|
|
|
|
Rp.31.367.000
|
|
Rp.21.654.000
|
69%
|
|
|
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |
|
Rp.59.430.000
|
|
|
|
Rp.59.430.000
|
|
Rp.7.755.000
|
13%
|
|
| 83 |
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
|
Rp.260.061.000
|
|
|
|
Rp.260.061.000
|
|
Rp.165.479.500
|
64%
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) |
|
Rp.141.265.000
|
|
|
|
Rp.141.265.000
|
|
Rp.92.096.598
|
65%
|
|
|
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
|
Rp.414.310.000
|
|
|
|
Rp.414.310.000
|
|
Rp.314.334.750
|
76%
|
|
| 84 |
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan |
|
Rp.221.144.000
|
|
|
|
Rp.221.144.000
|
|
Rp.211.566.000
|
96%
|
|
|
Pengembangan Inovasi dan Teknologi |
|
Rp.301.499.000
|
|
|
|
Rp.301.499.000
|
|
Rp.98.508.680
|
33%
|
|
| 85 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |
|
Rp.2.212.291.300
|
|
|
|
Rp.2.212.291.300
|
|
Rp.1.086.360.969
|
49%
|
|
|
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |
|
Rp.841.813.300
|
|
|
|
Rp.841.813.300
|
|
Rp.397.863.919
|
47%
|
|
|
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah |
|
Rp.375.221.700
|
|
|
|
Rp.375.221.700
|
|
Rp.326.495.078
|
87%
|
|
|
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
Rp.8.217.307.546
|
|
|
|
Rp.8.217.307.546
|
|
Rp.2.072.924.409
|
25%
|
|
|
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah |
|
Rp.950.823.610
|
|
|
|
Rp.950.823.610
|
|
Rp.16.800.000
|
2%
|
|
| 86 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.929.800.948
|
|
|
|
Rp.929.800.948
|
|
Rp.477.046.140
|
51%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.151.807.327
|
|
|
|
Rp.151.807.327
|
|
Rp.74.869.242
|
49%
|
|
|
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.476.242.000
|
|
|
|
Rp.476.242.000
|
|
Rp.300.506.927
|
63%
|
|
| 87 |
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN |
|
Rp.3.237.516.000
|
|
|
|
Rp.3.237.516.000
|
|
Rp.2.568.862.231
|
79%
|
|
|
Mutasi dan Promosi ASN |
|
Rp.203.062.000
|
|
|
|
Rp.203.062.000
|
|
Rp.63.754.015
|
31%
|
|
|
Pengembangan Kompetensi ASN |
|
Rp.1.465.119.000
|
|
|
|
Rp.1.465.119.000
|
|
Rp.1.051.517.400
|
72%
|
|
|
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |
|
Rp.69.597.000
|
|
|
|
Rp.69.597.000
|
|
Rp.32.450.976
|
47%
|
|
| 88 |
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengembangan Kompetensi Teknis |
|
Rp.1.994.146.900
|
|
|
|
Rp.1.994.146.900
|
|
Rp.1.228.844.889
|
62%
|
|
|
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional |
|
Rp.605.409.100
|
|
|
|
Rp.605.409.100
|
|
Rp.344.239.150
|
57%
|
|
| 89 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Pengawasan Internal |
|
Rp.925.548.000
|
|
|
|
Rp.925.548.000
|
|
Rp.587.779.695
|
64%
|
|
|
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
|
Rp.321.908.000
|
|
|
|
Rp.321.908.000
|
|
Rp.64.903.484
|
20%
|
|
| 90 |
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |
|
Rp.7.382.500
|
|
|
|
Rp.7.382.500
|
|
Rp.4.108.388
|
56%
|
|
|
Pendampingan dan Asistensi |
|
Rp.431.097.700
|
|
|
|
Rp.431.097.700
|
|
Rp.205.388.333
|
48%
|
|
| 91 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
|
Rp.1.691.444.300
|
|
|
|
Rp.1.691.444.300
|
|
Rp.1.058.768.700
|
63%
|
|
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
|
Rp.411.418.300
|
|
|
|
Rp.411.418.300
|
|
Rp.294.380.881
|
72%
|
|
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat |
|
Rp.428.039.443
|
|
|
|
Rp.428.039.443
|
|
Rp.342.476.707
|
80%
|
|
| 92 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan |
|
Rp.70.734.344.197
|
|
|
|
Rp.70.734.344.197
|
|
Rp.44.765.437.027
|
63%
|
|
|
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa |
|
Rp.63.250.550
|
|
|
|
Rp.63.250.550
|
|
Rp.59.347.000
|
94%
|
|
|
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |
|
Rp.4.105.000
|
|
|
|
Rp.4.105.000
|
|
Rp.3.559.750
|
87%
|
|
| 93 |
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |
|
Rp.2.653.499.800
|
|
|
|
Rp.2.653.499.800
|
|
Rp.744.044.163
|
28%
|
|
| 94 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |
|
Rp.22.439.884.601
|
|
|
|
Rp.22.439.884.601
|
|
Rp.15.745.590.244
|
70%
|
|
| 95 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|
Rp.24.662.269.795
|
|
|
|
Rp.24.662.269.795
|
|
Rp.17.948.707.852
|
73%
|
|
| 96 |
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
|
Rp.2.031.746.500
|
|
|
|
Rp.2.031.746.500
|
|
Rp.2.019.694.661
|
99%
|
|
| 97 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
|
Rp.740.299.221
|
|
|
|
Rp.740.299.221
|
|
Rp.311.678.036
|
42%
|
|
| 98 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
|
Rp.928.326.200
|
|
|
|
Rp.928.326.200
|
|
Rp.833.088.382
|
90%
|
|
| 99 |
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |
|
Rp.2.682.146.600
|
|
|
|
Rp.2.682.146.600
|
|
Rp.829.141.571
|
31%
|
|
| 100 |
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
|
Rp.2.507.645.316
|
|
|
|
Rp.2.507.645.316
|
|
Rp.2.117.737.458
|
84%
|
|
| 101 |
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Barang Milik Daerah |
|
Rp.16.671.386.134
|
|
|
|
Rp.16.671.386.134
|
|
Rp.16.107.889.377
|
97%
|
|
| 102 |
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
|
Rp.19.176.222.278
|
|
|
|
Rp.19.176.222.278
|
|
Rp.12.395.304.404
|
65%
|
|
| 103 |
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.139.118.000
|
|
|
|
Rp.139.118.000
|
|
Rp.96.191.000
|
69%
|
|
| 104 |
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.847.152.000
|
|
|
|
Rp.847.152.000
|
|
Rp.407.388.400
|
48%
|
|
| 105 |
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.31.197.000
|
|
|
|
Rp.31.197.000
|
|
Rp.14.765.500
|
47%
|
|
| 106 |
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.21.108.000
|
|
|
|
Rp.21.108.000
|
|
Rp.9.704.000
|
46%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |
|
Rp.272.306.000
|
|
|
|
Rp.272.306.000
|
|
Rp.244.002.500
|
90%
|
|
| 107 |
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.91.800.000
|
|
|
|
Rp.91.800.000
|
|
Rp.90.560.000
|
99%
|
|
|
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.196.142.000
|
|
|
|
Rp.196.142.000
|
|
Rp.128.169.585
|
65%
|
|
| 108 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.338.400.000
|
|
|
|
Rp.338.400.000
|
|
Rp.175.319.241
|
52%
|
|
| 109 |
PROGRAM PENCATATAN SIPIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelayanan Pencatatan Sipil |
|
Rp.145.723.800
|
|
|
|
Rp.145.723.800
|
|
Rp.85.404.500
|
59%
|
|
|
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil |
|
Rp.16.468.200
|
|
|
|
Rp.16.468.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 110 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan |
|
Rp.148.689.711
|
|
|
|
Rp.148.689.711
|
|
Rp.79.070.198
|
53%
|
|
|
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
|
Rp.120.785.000
|
|
|
|
Rp.120.785.000
|
|
Rp.58.923.593
|
49%
|
|
| 111 |
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyusunan Profil Kependudukan |
|
Rp.61.551.600
|
|
|
|
Rp.61.551.600
|
|
Rp.33.681.198
|
55%
|
|
| 112 |
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penerbitan Tanda Daftar Gudang |
|
Rp.4.800.000
|
|
|
|
Rp.4.800.000
|
|
Rp.1.919.500
|
40%
|
|
|
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.14.177.000
|
|
|
|
Rp.14.177.000
|
|
Rp.11.695.750
|
82%
|
|
| 113 |
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |
|
Rp.5.403.501.462
|
|
|
|
Rp.5.403.501.462
|
|
Rp.2.524.842.061
|
47%
|
|
|
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |
|
Rp.307.618.065
|
|
|
|
Rp.307.618.065
|
|
Rp.221.732.708
|
72%
|
|
| 114 |
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.16.037.900
|
|
|
|
Rp.16.037.900
|
|
Rp.13.507.750
|
84%
|
|
|
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
|
Rp.99.201.800
|
|
|
|
Rp.99.201.800
|
|
Rp.89.555.500
|
90%
|
|
|
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.10.779.900
|
|
|
|
Rp.10.779.900
|
|
Rp.7.189.750
|
67%
|
|
| 115 |
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 116 |
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |
|
Rp.233.856.830
|
|
|
|
Rp.233.856.830
|
|
Rp.175.857.000
|
75%
|
|
| 117 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
|
Rp.16.849.000
|
|
|
|
Rp.16.849.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.64.671.701.594
|
|
|
|
Rp.64.671.701.594
|
|
Rp.50.871.295.936
|
79%
|
|
|
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
|
Rp.15.256.200
|
|
|
|
Rp.15.256.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir |
|
Rp.172.776.200
|
|
|
|
Rp.172.776.200
|
|
Rp.96.701.640
|
56%
|
|
|
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
|
Rp.854.374.100
|
|
|
|
Rp.854.374.100
|
|
Rp.726.491.000
|
85%
|
|
|
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.8.018.906.399
|
|
|
|
Rp.8.018.906.399
|
|
Rp.2.128.991.440
|
27%
|
|
|
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.15.835.200
|
|
|
|
Rp.15.835.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.51.660.438.405
|
|
|
|
Rp.51.660.438.405
|
|
Rp.33.674.501.875
|
65%
|
|
|
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.872.512.500
|
|
|
|
Rp.872.512.500
|
|
Rp.237.745.438
|
27%
|
|
| 118 |
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.2.634.179.882
|
|
|
|
Rp.2.634.179.882
|
|
Rp.1.203.518.809
|
46%
|
|
| 119 |
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.7.908.578.659
|
|
|
|
Rp.7.908.578.659
|
|
Rp.4.873.354.871
|
62%
|
|
| 120 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.106.576.800
|
|
|
|
Rp.106.576.800
|
|
Rp.85.864.000
|
81%
|
|
| 121 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.325.000.000
|
|
|
|
Rp.325.000.000
|
|
Rp.206.564.682
|
64%
|
|
|
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.100.000.000
|
|
|
|
Rp.100.000.000
|
|
Rp.84.861.000
|
85%
|
|
| 122 |
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |
|
Rp.9.243.471.883
|
|
|
|
Rp.9.243.471.883
|
|
Rp.8.312.087.678
|
90%
|
|
| 123 |
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Administrasi Tata Pemerintahan |
|
Rp.761.393.600
|
|
|
|
Rp.761.393.600
|
|
Rp.403.115.660
|
53%
|
|
|
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat |
|
Rp.19.458.057.049
|
|
|
|
Rp.19.458.057.049
|
|
Rp.12.002.354.351
|
62%
|
|
|
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum |
|
Rp.793.656.900
|
|
|
|
Rp.793.656.900
|
|
Rp.438.132.349
|
55%
|
|
|
Fasilitasi Kerja Sama Daerah |
|
Rp.238.420.400
|
|
|
|
Rp.238.420.400
|
|
Rp.145.813.970
|
61%
|
|
| 124 |
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian |
|
Rp.423.543.000
|
|
|
|
Rp.423.543.000
|
|
Rp.150.085.783
|
35%
|
|
|
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan |
|
Rp.156.801.000
|
|
|
|
Rp.156.801.000
|
|
Rp.90.737.039
|
58%
|
|
|
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa |
|
Rp.369.161.000
|
|
|
|
Rp.369.161.000
|
|
Rp.240.601.393
|
65%
|
|
| 125 |
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |
|
Rp.84.977.800
|
|
|
|
Rp.84.977.800
|
|
Rp.77.764.170
|
92%
|
|
| 126 |
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.149.464.900
|
|
|
|
Rp.149.464.900
|
|
Rp.130.984.360
|
88%
|
|
| 127 |
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.0
|
|
|
|
Rp.0
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
| 128 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.815.714.610
|
|
|
|
Rp.1.815.714.610
|
|
Rp.1.071.289.790
|
59%
|
|
| 129 |
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
|
Rp.2.817.115.557
|
|
|
|
Rp.2.817.115.557
|
|
Rp.2.498.781.987
|
89%
|
|
| 130 |
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota |
|
Rp.1.286.400.600
|
|
|
|
Rp.1.286.400.600
|
|
Rp.595.808.812
|
46%
|
|
|
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.190.614.000
|
|
|
|
Rp.190.614.000
|
|
Rp.130.614.000
|
69%
|
|