1 |
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.15.835.200
|
|
|
|
Rp.15.835.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.51.660.438.405
|
|
|
|
Rp.51.660.438.405
|
|
Rp.33.674.501.875
|
65%
|
|
|
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
|
Rp.872.512.500
|
|
|
|
Rp.872.512.500
|
|
Rp.125.010.000
|
14%
|
|
|
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota |
|
Rp.16.849.000
|
|
|
|
Rp.16.849.000
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.64.671.701.594
|
|
|
|
Rp.64.671.701.594
|
|
Rp.44.492.604.032
|
69%
|
|
|
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C |
|
Rp.15.256.200
|
|
|
|
Rp.15.256.200
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir |
|
Rp.172.776.200
|
|
|
|
Rp.172.776.200
|
|
Rp.76.420.780
|
44%
|
|
|
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
|
Rp.854.374.100
|
|
|
|
Rp.854.374.100
|
|
Rp.725.830.000
|
85%
|
|
|
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |
|
Rp.8.018.906.399
|
|
|
|
Rp.8.018.906.399
|
|
Rp.1.698.934.531
|
21%
|
|
2 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.1.716.393.000
|
|
|
|
Rp.1.716.393.000
|
|
Rp.885.657.178
|
52%
|
|
|
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
Rp.2.001.986.150
|
|
|
|
Rp.2.001.986.150
|
|
Rp.1.604.457.629
|
80%
|
|
|
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
Rp.2.193.702.030
|
|
|
|
Rp.2.193.702.030
|
|
Rp.533.370.000
|
24%
|
|
|
Administrasi Umum Perangkat Daerah |
|
Rp.478.407.510
|
|
|
|
Rp.478.407.510
|
|
Rp.167.196.489
|
35%
|
|
|
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
|
Rp.2.223.643.700
|
|
|
|
Rp.2.223.643.700
|
|
Rp.349.348.770
|
16%
|
|
|
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
|
Rp.52.276.800
|
|
|
|
Rp.52.276.800
|
|
Rp.0
|
0%
|
|
|
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah |
|
Rp.2.900.000
|
|
|
|
Rp.2.900.000
|
|
Rp.457.500
|
16%
|
|
|
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
|
Rp.15.416.037.488
|
|
|
|
Rp.15.416.037.488
|
|
Rp.9.907.312.007
|
64%
|
|
|
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
Rp.22.844.465
|
|
|
|
Rp.22.844.465
|
|
Rp.0
|
0%
|
|